Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Allegato n.9 al PNA 2022
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Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).

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Data di inizio dei lavori
Data di ultimazione dei lavori

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Bandi di Gara

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Bandi di Gara
CIGOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
74702640DF
Det. 27/2018 affidamento incarico alla ditta Mar. Si. soc. coop. sociale per il servizio di salvamento a mare per la stagione balneare 2018 - Mar.Si. Soc. coop. sociale
09-06-2018
16-09-2018
66260.25
33.130,13
33.130,12
Z012C948CF
DET.31/2020 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DITTA MARCONI GIANFRANCO - CIG:Z012C948CF
21-04-2020
22-04-2020
660.00
660,00
0,00
z6731d910b
det.n.13 del 25.05.2021 affidamento -impegno di spesa ferramenta fai da te sas cig:z6731d910b
25-05-2021
25-05-2021
659.34
659,34
z6731d910b
det.n.18 del 23.06.2021/liq.fatt.n.605 del 10.6.21 ferramenta fai da te sas licig:z6731d910b
25-05-2021
25-05-2021
659.34
659,34
ZAF1FF0CF4
Fornitura materiale elettrico per servizio manutenzione pubblica illuminazione attraverso il MEPA.
10-10-2017
29-12-2017
6557.37
6.557,37
Z60292F4F9
DETERMINA NUM. 51/2019 - ORDINE DIRETTO AFFIDAMENTO INCARICO DITTA NEW COPY LINE PER FORNITURA MATERIALE PER INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA SU ARENILI A LIBERA FRUIZIONE
23-07-2019
24-07-2019
655.74
655,74
0,00
Z7D2FC9D23
affidamento servizio di noleggio, installazione e smontaggio impianto led wall outdoor e realizzazione video per festività natalizie 2020/2021. ditta IDEA MUSICA SERVICE SOC. COOP.
19-12-2020
06-01-2021
6500.00
6.500,00
0,00
Z291E6AC6E
DET.25/2017 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 2017 IMPEGNO DI SPESA
08-05-2017
23-05-2017
650.00
650,00
0,00
Z301F8894E
DET.54/2017 TIPOGRAFIA MARINA ANZIO SUMMER TIME 2017: FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO
27-06-2017
01-08-2017
650.00
650,00
0,00
Z4F1F7EBEB
DET.49/2017 DANELROSSA GRAFICA ANZIO SUMMER TIME 2017
21-07-2017
27-07-2017
650.00
650,00
0,00
8519923EDD
affidamento ed impegno servizio di fornitura, installazione, assistenza tecnica e rimozione luminarie festività natalizie 2020
28-11-2020
06-01-2021
64500.00
64.500,00
0,00
8969065295
affidamento ed impegno servizio di fornitura, installazione, collaudo, assistenza tecnica e rimozione di luminarie e soggetti luminosi. festività natalizie 2021/22
03-12-2021
06-01-2022
64350.00
64.350,00
Z572B082C9
DET.80/2019 COMUNICAZIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI CITTA DI ANZIO - CIG: Z572B082C9
03-12-2019
10-12-2019
640.00
640,00
0,00
z132dfba4e
Determina num. 130/2020 - fornitura materiale tipografico per installazione cartellonistica su arenili a libera fruizione del comune di anzio
02-09-2020
634.26
634,26
ZF039E25FD
DET.6/2023 FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALE IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA ISTITUZIONALE DEL GIORNO DEL RICORDO - DITTA CLAUDIA FERRARA FIORI - CIG: ZF039E25FD
09-02-2023
10-02-2023
63.64
63,64
0,00
ZE4236062E
Det. num. 19/2018 - fornitura e messa in opera, a mezzo MEPA, di cartellonistica da installare presso gli arenili a libera fruizione del Comune di Anzio ed impegno di spesa Segnaletica Generale Europea Srl
07-05-2018
01-06-2018
6276.70
5.991,10
285,60
ZC325957FE
ACQUISIZIONE PIATTAFORMA APPLICATIVA "STRATEGIC PA" (CANONE ANNUO, ATTIVITA' TECNICHE E APPLICATIVE, GIORNATE TUTORING) - MANAGEMENT AND CONSULTING SRL
01-01-2019
31-12-2019
6250.00
6.250,00
0,00
ZC6299652E
DETERMINA NUM. 137/2019 - ORDINE DIRETTO AFFIDAMENTO INCARICO DITTA NEW COPY LINE PER FORNITURA MATERIALE PER INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA SU ARENILI A LIBERA FRUIZIONE
09-09-2019
09-09-2019
62.57
62,57
Z502A7FB5B
DET.58/2019 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA CRAB 2000 SRL - CIG: Z502A7FB5B
12-11-2019
18-11-2019
610.00
610,00
0,00
Z6621C8C75
Acquisto materiale elettrico per servizio manutenzione pubblica illuminazione attraverso il MEPA. Impegno di spesa.
07-02-2018
31-12-2018
6065.57
5.965,69
99,88
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Atti

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