Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Allegato n.9 al PNA 2022
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Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).

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Data di inizio dei lavori
Data di ultimazione dei lavori

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Bandi di Gara

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Bandi di Gara
CIGOggettoData inizio lavoriData fine lavoriImporto contrattoImporto liquidatoScostamento
Z2A0DF83B6
Rifacimento muro di contenimento campo di rugby via Marconi-Anzio
10-03-2014
03-04-2014
14300.00
14.300,00
0,00
Z2C0E9DE75
PM TECHNOLOGY SRL - LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI ERP
11-04-2014
01-08-2014
25.737,26
-25.737,26
567695102B
SERVIZIO ASSICURATIVO - POLIZZA RCT/RCO
30-06-2014
30-06-2017
720000.00
720.000,00
5558295223
SERVIZIO DI PORTINERIA - RECEPTION PRESSO LE SEDI COMUNALI
01-08-2014
31-07-2015
121800.64
121.800,64
Z301194DA9
abbonamento on line banca dati "Appalti & Contratti" . Impegno di spesa in favore di Maggioli Spa
30-11-2014
30-11-2015
420.00
420,00
Z0511FC5D9
MANUTENZIONE IMPIANTO IMMOBILE COMUNALE-SEDE COMMISSARIATO DI POLIZIA
03-12-2014
23-12-2014
19.930,00
-19.930,00
ZB211F7409
SISTEMAZIONE TETTO IMMOBILE COMUNALE VILLA SARSINA
19-12-2014
19-02-2015
32044.00
32.044,00
0,00
ZC61230652
Smontaggio impianto FV e Rimontaggio con fornitura di struttura di supporto,zavorre ed accessori per il cablaggio elettrico-opere murarie rifacimento tetto di 105 Mq2
19-12-2014
30-03-2015
24.700,00
-24.700,00
Z8E1238856
Lavori di somma urgenza cornicioni immobile Villa Sarsina
24-12-2014
23-02-2015
0,00
5030504738
CNS SOC. COOP. - IMPEGNO SOMMA PER SERVIZIO GUARDIANIA E MANUTENZIONE ASCENSORI TRIBUNALE DI ANZIO ANNO 2015 -
01-01-2015
31-12-2015
37837.50
159.934,02
-122.096,52
ZCC14847FA
EUROCAR 2002 S.N.C. - LAVORI DI MANUTENZIONE SUL VEICOLO FIAT PUNTO TARGATO BT420CL IN DOTAZIONE ALL'U.T.C.
27-07-2015
09-07-2015
244.60
244,60
ZBC1514E8D
Acquisto 300 sacchi da kg 25 asfalto a freddo attraverso il MEPA. Impegno di spesa. C.I.G. ZBC1514E8D
27-07-2015
31-07-2015
1199.01
1.199,01
Z7C15BD838
Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC) di refezione scolastica
16-09-2015
30-06-2016
20000.00
20.000,00
Z3216127CB
Acquisto attrezzature per servizio manutenzione. Impegno di spesa. C.I.G. Z3216127CB
07-10-2015
31-12-2015
1522.56
1.522,56
Z0E166A8D4
ACQUISTO ATTRAVERSO MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO CON ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) - FORNITURA IN NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE -
07-10-2015
30-09-2016
1200.00
1.200,00
ZBD163D072
Acquisto attrezzature e materiali edili per servizio manutenzione. Impegno di spesa. C.I.G. ZBD163D072.
13-10-2015
31-12-2015
6661.20
6.661,20
6069002AE0
Lavori di manutenzione straordinaria rifacimenti quadri elettrici. Aggiudicazione.
23-10-2015
31-12-2017
40709.20
7.700,00
33.009,20
ZCC14847FA
EUROCAR 2002 S.N.C. - LAVORI DI MANUTENZIONE, VEICOLO FIAT PUNTO TARGATO BT420CL IN DOTAZIONE ALL'U.T.C.
28-10-2015
20-11-2015
545.22
545,22
ZCC14847FA
EUROCAR 2002 S.N.C. - LAVORI DI MANUTENZIONE, VEICOLO FIAT PUNTO TARGATO BT420CL IN DOTAZIONE ALL'U.T.C.
30-10-2015
06-11-2015
162.78
162,78
ZEF16701E8
Acquisto n. 400 sacchi da kg.25 di asfalto a freddo attraverso MEPA
10-11-2015
31-12-2015
1598.68
1.598,68
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Contenuto creato il 12-12-2013 aggiornato al 25-08-2023
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Atti

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