Pagamenti di Bandi di gara e contratti

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Pagamenti di Bandi di gara e contratti
OggettoImportoData del pagamentoBeneficiario
SOC. DANELROSSA srl AFFIDAMENTO MANTENIMENTO SITO INSTITUZIONALE E SUPPORTO INTEGRATIVO AL CED - BIENNIO 2017/2018
€ 1.383,75
02-01-2018
DET.65/2017 LIQ. FATT.N.659906/2017 CAMPAGNA INFORMATIVA ISTITUZIONALE
€ 1.200,00
29-12-2017
A.MANZONI & C. spa
SOC. OLIVETTI SPA FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA SPC DI CUI ALLA LEGGE N.82/2005
€ 847,96
27-12-2017
SOC. OLIVETTI SPA FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA SPC DI CUI ALLA LEGGE N.82/2005
€ 847,26
27-12-2017
SOC. OLIVETTI SPA FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA SPC DI CUI ALLA LEGGE N.82/2005
€ 847,96
25-12-2017
ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DA APRILE 2016 A MARZO2018
€ 6.509,36
23-12-2017
lavori di riqualificazione arredo urbano completamento lungomare Via Ardeatina. liquidazione fattura Arch. Fabrizio Garzia .
€ 2.334,56
15-12-2017
Arch. Fabrizio Garzia
SOC. CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI FORNITURA PERSONALIZZATA DI CLOUD COMPUTING VIRTUAL AA CENTER E DISASTER RECOVERY DAL 01/05-31/12/2017 E ANNO 2018
€ 1.419,92
11-12-2017
SOC. CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E LINEE DATI
€ 228,20
11-12-2017
SOC. DANELROSSA srl AFFIDAMENTO MANTENIMENTO SITO INSTITUZIONALE E SUPPORTO INTEGRATIVO AL CED - BIENNIO 2017/2018
€ 1.383,75
07-12-2017
Acquisto materiale elettrico attraverso il MEPA. Liquidazione G.P. Elettrosicurezza S.r.l.s.
€ 5.532,59
27-11-2017
G.P. ELETTROSICUREZZA S.R.L.S.
ASSO DI FIORI - LIQ. FATT.3/2017 FORNITURA COMPOSIZIONE FLOREALE E INTEGRAZIONE IMP.1342/2017
€ 910,00
24-11-2017
DITTA ASSO DI FIORI DI GIORGIO SBERNA
Riqualificazione energetica pubblica illuminazione tratto iniziale Via del Cinema. C.I.G. Z121F82CDB. Liquidazione fatture nn. 13/2017 e 14/2017 Debartolo Francesco.
€ 19.170,00
20-11-2017
DITTA DEBARTOLO FRANCESCO
DET. NUM. 49/2017 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER VIGILANZA AREE DEMANIALI INTERDETTE STAGIONE BALNEARE 2017 - ASS. NAZ. CARABINIERI NUCLEO PROTEZONE CIVILE ANZIO - NETTUNO - (rendicontazione prot. gen . n. 48850 del 10.10.2017)
€ 9.560,00
17-11-2017
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ANZIO - NETTUNO
ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DA APRILE 2016 A MARZO2018
€ 5.416,88
14-11-2017
Realizzazione e ammodernamento impianti pubblica illuminazione. C.I.G. Z791CB81F5. Liquidazione fattura n. 1/2017 FS Impianti e Costruzioni s.r.l.s.
€ 25.500,00
14-11-2017
FS IMPIANTI E COSTRUZIONI SRLS
Lavori di manutenzione impianti pubblica illuminazione annualità 2016 - C.I.G. 6836781229. Liquidazione 5° bimestre 2017.
€ 14.742,59
14-11-2017
DITTA DEBARTOLO FRANCESCO
Lavori di potenziamento e adeguamento impianti pubblica illuminazione Viale Re Latino, Via Pallante e Via Re Turno. C.I.G. ZD71F7FA06. Liquidazione fattura n. 9/2017 Enea Appalti s.r.l.
€ 11.500,00
14-11-2017
ENEA APPALTI S.R.L.
LIQ. FATT. N.23/2017 FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO - TIPOGRAFIA MARINA
€ 340,00
09-11-2017
DITTA TIPOGRAFIA MARINA DI COLELLA CRISTOFORO E ANDREA
SOC. DANELROSSA srl AFFIDAMENTO MANTENIMENTO SITO INSTITUZIONALE E SUPPORTO INTEGRATIVO AL CED - BIENNIO 2017/2018
€ 1.383,75
06-11-2017
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Contenuto creato il 10-12-2013 aggiornato al 27-09-2023
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