Pagamenti di Bandi di gara e contratti

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OggettoImportoData del pagamentoBeneficiario
intervento di pulizia della condotta delle acque nere plesso collodi -ditta initiative 2000 s.e.a srl
€ 350,00
17-08-2018
DITTA INITIATIVE 2000 SEA SRL
Acquisto materiale attraverso il MEPA per manutenzione impianti elettrici. Liquidazione G.P. Elettrosicurezza S.r.l.s. C.I.G. Z5127E2BD9.
€ 8.194,23
12-08-2018
G.P. ELETTROSICUREZZA S.R.L.S.
Lavori di manutenzione impianti pubblica illuminazione annualità 2018. CIG 7399868440. Liquidazione bimestre Giugno/Luglio 2018.
€ 14.537,04
10-08-2018
ELETTRICA AMATI
Acquisto attraverso il MEPA di materiali stradali per servizio manutenzione strade comunali. C.I.G. ZCB23C90F2. Liquidazione fattura n. 35/2018 STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
€ 4.680,00
08-08-2018
STRADAIOLI COSTRUZIONI GENERALI SRL
SOC. DANELROSSA srl AFFIDAMENTO MANTENIMENTO SITO INSTITUZIONALE E SUPPORTO INTEGRATIVO AL CED - BIENNIO 2017/2018
€ 1.383,75
06-08-2018
SOC. CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI FORNITURA PERSONALIZZATA DI CLOUD COMPUTING VIRTUAL AA CENTER E DISASTER RECOVERY DAL 01/05-31/12/2017 E ANNO 2018
€ 1.659,41
06-08-2018
SOC. CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E LINEE DATI
€ 215,00
06-08-2018
INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER IL CED PER IL TRIENNIO 2016/2018
€ 8.898,00
06-08-2018
ACQUISTO ATTRAVERSO IL MEPA DI SERVIZI PER MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT AGID N.2/2017
€ 2.250,00
06-08-2018
DET.38/2018 LIQ.FATT. N.1/2018 FORNITURA E MONTAGGIO BASSORILIEVO RAFFIGURANTE SANT'ANTONIO DI PADOVA E PAPA INNOCENZO XII - DITTA I MARMI DI DINO VELLITRI
€ 4.000,00
01-08-2018
I MARMI DI DINO VELLITRI
DET.36/2018 INTEGRAZIONE IMPEGNO N.859/2018 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.70/2018 - LIQ. FATT.N.2/2018 FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI CIG:ZEA23BC680 DITTA ASSO DI FIORI
€ 300,00
01-08-2018
ASSO DI FIORI DI CHIARA SBERNA
INTEGRAZIONE IMPEGNO N.832/2018 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.64/2018 - LIQ. FATT. N.140/2018 FORNITURA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DI ANZIO A POSITANO
€ 1.000,00
01-08-2018
DITTA GIOIA BUS SRL
SOC. MAGGIOLI - ASSISTENZA SISTEMISTICA PER SOFTWARE SIPAL
€ 1.000,00
31-07-2018
Det. num. 33/2018 - liquidazione fattura ODA attraverso MEPA per la fornitura e messa in opera di cartellonistica da installare presso gli arenili a libera fruizione del Comune di Anzio - Segnaletica Generale Europea Srl
€ 5.991,10
31-07-2018
SEGNALETICA GENERALE EUROPEA SRL
Det. 28/2018 Liquidazione fattura ditta Mar. Si. soc. coop. sociale per il servizio di salvamento a mare per la stagione balneare 2018
€ 33.130,13
30-07-2018
MAR. SI. SOC. COOP. SOCIALE
Det. 30/2018 liquidazione fattura Mar. Si. Soc. coop. sociale - acconto per il servizio di pulizia degli arenili a libera fruizione del Comune di Anzio - stagione balneare 2018
€ 14.850,00
30-07-2018
MAR. SI. SOC. COOP. SOCIALE
fornitura combustibile gas naturale - impianti termici plessi scolastici comunali DITTA ESTRA ENERGIE SRL
€ 471,30
27-07-2018
SOCIETA' ESTRA ENERGIE SRL
intervento di disostruzione pozzetti plesso virgilio -ditta initiative 2000 sea srl
€ 300,00
27-07-2018
DITTA INITIATIVE 2000 SEA SRL
ristrutturazione e messa in sicurezza dei plessi scolastici "Acqua del Turco" e "Falcone".Ditta CASTELLI ROMANI COSTRUZIONI srl. CIG 7300930607. Liquidazione SAL n. 1.
€ 85.500,00
25-07-2018
CASTELLI ROMANI COSTRUZIONI SRL
SOC. OLIVETTI POTENZIAMENTO FIBRA OTTICA - IMPEGNO DI SPESA 01/02-30/03/2018
€ 1.363,05
22-07-2018
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Contenuto creato il 10-12-2013 aggiornato al 05-12-2023
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